Faktúra 11763528

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 11763528
Dodávateľ COMP´S, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Husova 539, Smržovka, 46851
IČO / RČ 46709576
Predmet faktúry Tonery, optický valec
Celková cena 35,27 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.05.2021
Dátum zverejnenia 04.06.2021
Text - účel platby recyklačný príspevok
Text dod. faktúry Tonery, optický valec, 35,27 EUR
Dátum evidencie 02.06.2021
Dátum splatnosti 04.06.2021
Dátum zdan. plnenia 25.05.2021
Dátum úhrady 02.06.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 35,27 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210190
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu recyklačný príspevok
Interné číslo 202100537

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

COMP´S, spol. s r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →