Faktúra 11763911

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 11763911
Dodávateľ COMP´S, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Husova 539, Smržovka, 46851
IČO / RČ 46709576
Predmet faktúry tonery - platené v hotovosti
Celková cena 57,95 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.06.2021
Dátum zverejnenia 08.07.2021
Text - účel platby tonery
Text dod. faktúry tonery, 57,95 EUR
Dátum evidencie 06.07.2021
Dátum splatnosti 10.07.2021
Dátum zdan. plnenia 30.06.2021
Dátum úhrady 06.07.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 57,95 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210252
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu tonery
Interné číslo 202100659

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

COMP´S, spol. s r.o. →

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →