Faktúra 2021010

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2021010
Dodávateľ Mgr. Martin Garaj, PhD.
Adresa dodávateľa 232, Veľká Lehota, 96641
IČO / RČ 40538494
Predmet faktúry poradenské služby vo verejnom obstarávaní 05,06/2021
Celková cena 2 310,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.07.2021
Dátum zverejnenia 12.07.2021
Text - účel platby poradenské služby vo verejnom obstarávaní 05,06/2021
Text dod. faktúry poradenské služby vo verejnom obstarávaní 05,06/2021, 2 310,00 EUR
Dátum evidencie 09.07.2021
Dátum splatnosti 07.08.2021
Dátum zdan. plnenia 30.06.2021
Dátum úhrady 19.07.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2 310,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu poradenské služby vo verejnom obstarávaní 05,06/2021
Interné číslo 202100691
Číslo zmluvy 11
Rok zmluvy 2018
Centrálne číslo zmluvy 38
Centrálny rok zmluvy 2018

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →