Faktúra 8291710009

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8291710009
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Pevná linka 09/2021
Celková cena 303,35 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.10.2021
Dátum zverejnenia 11.10.2021
Text - účel platby Pevná linka 09/2021
Text dod. faktúry Pevná linka 09/2021, 303,35 EUR
Dátum evidencie 08.10.2021
Dátum splatnosti 18.10.2021
Dátum zdan. plnenia 30.09.2021
Dátum úhrady 13.10.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 303,35 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pevná linka 09/2021
Interné číslo 202101039
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →