Faktúra 8293561922

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8293561922
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Pevná linka 10/2021
Celková cena 304,25 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.11.2021
Dátum zverejnenia 09.11.2021
Text - účel platby Pevná linka 10/2021
Text dod. faktúry Pevná linka 10/2021, 304,25 EUR
Dátum evidencie 09.11.2021
Dátum splatnosti 18.11.2021
Dátum zdan. plnenia 31.10.2021
Dátum úhrady 15.11.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 304,25 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pevná linka 10/2021
Interné číslo 202101184
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →