Faktúra 22121939

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 22121939
Dodávateľ SLOV lift spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Na Grbe 5468/55, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 35752602
Predmet faktúry servis výťahov 10/2021
Celková cena 13,34 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.11.2021
Dátum zverejnenia 10.11.2021
Text - účel platby servis výťahov 10/2021
Text dod. faktúry servis výťahov 10/2021, 13,34 EUR
Dátum evidencie 10.11.2021
Dátum splatnosti 20.11.2021
Dátum zdan. plnenia 31.10.2021
Dátum úhrady 15.11.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,34 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu servis výťahov 10/2021
Interné číslo 202101189
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 59
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia