Faktúra 0702021

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0702021
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry revízia ihriska pri ZŠ I.Bukovčana 1 a 3
Celková cena 240,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.11.2021
Dátum zverejnenia 18.11.2021
Text - účel platby revízia ihriska pri ZŠ I.Bukovčana 1 a 3
Text dod. faktúry revízia ihriska pri ZŠ I.Bukovčana 1 a 3, 240,00 EUR
Dátum evidencie 16.11.2021
Dátum splatnosti 26.11.2021
Dátum zdan. plnenia 12.11.2021
Dátum úhrady 24.11.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 240,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20210451
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu revízia ihriska pri ZŠ I.Bukovčana 1 a 3
Interné číslo 202101219

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →