Faktúra 2021020

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2021020
Dodávateľ Mgr. Martin Garaj, PhD.
Adresa dodávateľa 232, Veľká Lehota, 96641
IČO / RČ 40538494
Predmet faktúry poradenské služby vo verejnom obstarávaní
Celková cena 864,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.01.2022
Dátum zverejnenia 26.01.2022
Text - účel platby poradenské služby vo verejnom obstarávaní
Text dod. faktúry poradenské služby vo verejnom obstarávaní, 864,00 EUR
Dátum evidencie 25.01.2022
Dátum splatnosti 14.02.2022
Dátum zdan. plnenia 01.01.2022
Dátum úhrady 09.02.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 864,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu poradenské služby vo verejnom obstarávaní
Interné číslo 202200044
Číslo zmluvy 11
Rok zmluvy 2018
Centrálne číslo zmluvy 38
Centrálny rok zmluvy 2018

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →