Faktúra 22220192

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 22220192
Dodávateľ SLOV lift spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Na Grbe 5468/55, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 35752602
Predmet faktúry servis výťahov 01/2022
Celková cena 13,34 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.02.2022
Dátum zverejnenia 07.02.2022
Text - účel platby servis výťahov 01/2022
Text dod. faktúry servis výťahov 01/2022, 13,34 EUR
Dátum evidencie 04.02.2022
Dátum splatnosti 16.03.2022
Dátum zdan. plnenia 31.01.2022
Dátum úhrady 09.02.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,34 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu servis výťahov 01/2022
Interné číslo 202200093
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 59
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia