Faktúra 8301634397

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8301634397
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Pevná linka 02/2022
Celková cena 304,52 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.03.2022
Dátum zverejnenia 08.03.2022
Text - účel platby Pevná linka 02/2022
Text dod. faktúry Pevná linka 02/2022, 304,52 EUR
Dátum evidencie 08.03.2022
Dátum splatnosti 18.03.2022
Dátum zdan. plnenia 28.02.2022
Dátum úhrady 17.03.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 304,52 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pevná linka 02/2022
Interné číslo 202200189
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →