Faktúra 2204011

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2204011
Dodávateľ FIREcontrol SK, s. r. o.
Adresa dodávateľa Táborská 6, Bratislava, 81000
IČO / RČ 51927861
Predmet faktúry servis hasiacich prístrojov (PHP), kontrola a údržba objekt DHZO DNV
Celková cena 146,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 22.04.2022
Dátum zverejnenia 25.04.2022
Text - účel platby servis hasiacich prístrojov (PHP), kontrola a údržba objekt DHZO DNV
Text dod. faktúry servis hasiacich prístrojov (PHP), kontrola a údržba objekt DHZO DNV, 146,50 EUR
Dátum evidencie 25.04.2022
Dátum splatnosti 06.05.2022
Dátum zdan. plnenia 22.04.2022
Dátum úhrady 28.04.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 146,50 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu servis hasiacich prístrojov (PHP), kontrola a údržba objekt DHZO DNV
Interné číslo 202200386
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 11
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Objednávky dodávateľa (1)