Faktúra 2220044826

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2220044826
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 07/2022 vyúčtovanie
Celková cena 635,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.08.2022
Dátum zverejnenia 04.08.2022
Text - účel platby Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 07/2022 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 07/2022 vyúčtovanie, 635,50 EUR
Dátum evidencie 04.08.2022
Dátum splatnosti 16.08.2022
Dátum zdan. plnenia 31.07.2022
Dátum úhrady 11.08.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 53,50 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Novoveská 17/A, miesto odberu EIC 24ZZS6132518000I 07/2022 vyúčtovanie
Interné číslo 202200827
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Miestny úrad (Novoveská)

Ďalšie doklady v tomto segmente →