Faktúra 12112022

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 12112022
Dodávateľ Gemini Group s.r.o.
Adresa dodávateľa Jégeho 16999/8, Bratislava Ružinov, 82104
IČO / RČ 36846244
Predmet faktúry externý projektový manažment k projektu s názvoj "Dostavba ZŠ I. Bukovčana" 7/2022
Celková cena 228,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.08.2022
Dátum zverejnenia 10.08.2022
Text - účel platby externý projektový manažment k projektu s názvoj "Dostavba ZŠ I. Bukovčana" 7/2022
Text dod. faktúry externý projektový manažment k projektu s názvoj "Dostavba ZŠ I. Bukovčana" 7/2022, 228,00 EUR
Dátum evidencie 10.08.2022
Dátum splatnosti 19.08.2022
Dátum zdan. plnenia 29.07.2022
Dátum úhrady 12.08.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 228,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu externý projektový manažment k projektu s názvoj "Dostavba ZŠ I. Bukovčana" 7/2022
Interné číslo 202200872
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 138
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Telocvičňa ZŠ Bukovčana 3

Ďalšie doklady v tomto segmente →