Faktúra 114220252

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 114220252
Dodávateľ EFG Slovakia, s.r.o.
Adresa dodávateľa Račianska 1571/66, Bratislava, 83264
IČO / RČ 36224464
Predmet faktúry servisná a systémová podpora 12.08.2022 - 11.08.2023
Celková cena 404,04 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.08.2022
Dátum zverejnenia 22.08.2022
Text - účel platby servisná a systémová podpora 12.08.2022 - 11.08.2023
Text dod. faktúry servisná a systémová podpora 12.08.2022 - 31.12.2022, 157,19 EUR, servisná a systémová podpora 01.01.2023 - 11.08.2023, 246,85 EUR
Dátum evidencie 25.08.2022
Dátum splatnosti 26.08.2022
Dátum zdan. plnenia 23.08.2022
Dátum úhrady 02.09.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 404,04 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20220315
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu servisná a systémová podpora 12.08.2022 - 11.08.2023
Interné číslo 202200911

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

EFG Slovakia, s.r.o. →