Faktúra 302022

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 302022
Dodávateľ Jaroslav Valentín
Adresa dodávateľa 117, Jablonec, 90086
IČO / RČ 37605861
Predmet faktúry lepenie PVC v budovách materských škôlok M.Marečka 16 a 20 - vyúčtovanie
Celková cena 6 003,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.10.2022
Dátum zverejnenia 07.10.2022
Text - účel platby lepenie PVC v budovách materských škôlok M.Marečka 16 a 20 - vyúčtovanie
Text dod. faktúry lepenie PVC v budovách materských škôlok M.Marečka 16 a 20 - vyúčtovanie, 6 003,00 EUR
Dátum evidencie 05.10.2022
Dátum splatnosti 18.10.2022
Dátum zdan. plnenia 04.10.2022
Dátum úhrady 14.10.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 003,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20220302
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu lepenie PVC v budovách materských škôlok M.Marečka 16 a 20 - vyúčtovanie
Interné číslo 202201073

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Jaroslav Valentín →

Segment: MŠ Milana Marečka

Ďalšie doklady v tomto segmente →