Faktúra 202200585

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 202200585
Dodávateľ SATRO s.r.o.
Adresa dodávateľa Hodonínska 25, Bratislava Lamač, 84103
IČO / RČ 31335161
Predmet faktúry nájom časti stožiara ZRUČ 29 10/2022
Celková cena 84,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.10.2022
Dátum zverejnenia 10.10.2022
Text - účel platby nájom časti stožiara ZRUČ 29 10/2022
Text dod. faktúry nájom časti stožiara ZRUČ 29 10/2022, 84,00 EUR
Dátum evidencie 06.10.2022
Dátum splatnosti 17.10.2022
Dátum zdan. plnenia 01.10.2022
Dátum úhrady 20.10.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 84,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu nájom časti stožiara ZRUČ 29 06/2022
Interné číslo 202201075
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 18
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia