Faktúra 22221809

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 22221809
Dodávateľ SLOV lift spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Na Grbe 5468/55, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 35752602
Predmet faktúry servis výťahov 09/2022
Celková cena 13,34 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 06.10.2022
Dátum zverejnenia 11.10.2022
Text - účel platby servis výťahov 09/2022
Text dod. faktúry servis výťahov 09/2022, 13,34 EUR
Dátum evidencie 06.10.2022
Dátum splatnosti 21.10.2022
Dátum zdan. plnenia 30.09.2022
Dátum úhrady 14.10.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,34 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu servis výťahov 09/2022
Interné číslo 202201096
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 59
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia