Faktúra 202201757

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 202201757
Dodávateľ MIROMAX, s.r.o.
Adresa dodávateľa Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica, 97401
IČO / RČ 31609058
Predmet faktúry preventívne a ochranné služby 09/2022
Celková cena 348,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.10.2022
Dátum zverejnenia 11.10.2022
Text - účel platby preventívne a ochranné služby 09/2022
Text dod. faktúry preventívne a ochranné služby 09/2022, 348,00 EUR
Dátum evidencie 10.10.2022
Dátum splatnosti 19.10.2022
Dátum zdan. plnenia 30.09.2022
Dátum úhrady 20.10.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 348,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu preventívne a ochranné služby 09/2022
Interné číslo 202201102
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 21
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →