Faktúra 221826

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 221826
Dodávateľ KASICO, a.s.
Adresa dodávateľa Hagarova 9, Bratislava Rača, 83151
IČO / RČ 17308267
Predmet faktúry tlač DEVEX 10/2022
Celková cena 1 265,64 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 14.10.2022
Dátum zverejnenia 17.10.2022
Text - účel platby tlač DEVEX 10/2022
Text dod. faktúry tlač DEVEX 10/2022, 1 265,64 EUR
Dátum evidencie 17.10.2022
Dátum splatnosti 13.11.2022
Dátum zdan. plnenia 06.10.2022
Dátum úhrady 20.10.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 265,64 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20220326
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu tlač DEVEX 10/2022
Interné číslo 202201126

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

KASICO, a.s. →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Tlač / spravodaj (DEVEX)

Ďalšie doklady v tomto segmente →