Faktúra 13152022

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 13152022
Dodávateľ Gemini Group s.r.o.
Adresa dodávateľa Jégeho 16999/8, Bratislava Ružinov, 82104
IČO / RČ 36846244
Predmet faktúry externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana" 10/2022
Celková cena 228,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.11.2022
Dátum zverejnenia 18.11.2022
Text - účel platby externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana" 10/2022
Text dod. faktúry externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana" 10/2022, 228,00 EUR
Dátum evidencie 11.11.2022
Dátum splatnosti 23.11.2022
Dátum zdan. plnenia 31.10.2022
Dátum úhrady 25.11.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 228,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana" 10/2022
Interné číslo 202201268
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 138
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Telocvičňa ZŠ Bukovčana 3

Ďalšie doklady v tomto segmente →