Faktúra 8318287064

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8318287064
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Pevná linka 11/2022
Celková cena 302,93 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.12.2022
Dátum zverejnenia 08.12.2022
Text - účel platby Pevná linka 11/2022
Text dod. faktúry Pevná linka 11/2022, 302,93 EUR
Dátum evidencie 07.12.2022
Dátum splatnosti 19.12.2022
Dátum zdan. plnenia 30.11.2022
Dátum úhrady 14.12.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 302,93 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pevná linka 11/2022
Interné číslo 202201398
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →