Faktúra 13452022

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 13452022
Dodávateľ Gemini Group s.r.o.
Adresa dodávateľa Jégeho 16999/8, Bratislava Ružinov, 82104
IČO / RČ 36846244
Predmet faktúry služba - externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana"
Celková cena 228,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 14.12.2022
Dátum zverejnenia 19.12.2022
Text - účel platby služba - externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana"
Text dod. faktúry služba - externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana", 228,00 EUR
Dátum evidencie 19.12.2022
Dátum splatnosti 29.12.2022
Dátum zdan. plnenia 30.11.2022
Dátum úhrady 21.12.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 228,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu služba - externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana"
Interné číslo 202201472
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 138
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Telocvičňa ZŠ Bukovčana 3

Ďalšie doklady v tomto segmente →