Faktúra 1402023

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1402023
Dodávateľ Gemini Group s.r.o.
Adresa dodávateľa Jégeho 16999/8, Bratislava Ružinov, 82104
IČO / RČ 36846244
Predmet faktúry externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana"
Celková cena 456,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 10.02.2023
Dátum zverejnenia 14.02.2023
Text - účel platby externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana"
Text dod. faktúry externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana", 456,00 EUR
Dátum evidencie 14.02.2023
Dátum splatnosti 25.02.2023
Dátum zdan. plnenia 31.01.2023
Dátum úhrady 17.02.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 456,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana"
Interné číslo 202300127
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 138
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Telocvičňa ZŠ Bukovčana 3

Ďalšie doklady v tomto segmente →