Faktúra 2230002542

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230002542
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 01/2023 vyúčtovanie
Celková cena 525,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.02.2023
Dátum zverejnenia 15.02.2023
Text - účel platby Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 01/2023 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 01/2023 vyúčtovanie, 522,48 EUR, Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 01/2023 vyúčtovanie, 3,02 EUR
Dátum evidencie 15.02.2023
Dátum splatnosti 22.02.2023
Dátum zdan. plnenia 31.01.2023
Dátum úhrady 17.02.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 60,50 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istrijská 49, miesto odberu EIC 24ZZS5183647000U 01/2023 vyúčtovanie
Interné číslo 202300131
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2021
Centrálne číslo zmluvy 169
Centrálny rok zmluvy 2021

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia