Faktúra 230175

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 230175
Dodávateľ KASICO, a.s.
Adresa dodávateľa Hagarova 9, Bratislava Rača, 83151
IČO / RČ 17308267
Predmet faktúry DEVEX - zákazka 2/2023
Celková cena 1 265,64 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 15.02.2023
Dátum zverejnenia 16.02.2023
Text - účel platby DEVEX - zákazka 2/2023
Text dod. faktúry DEVEX - zákazka 2/2023, 1 265,64 EUR
Dátum evidencie 16.02.2023
Dátum splatnosti 17.03.2023
Dátum zdan. plnenia 08.02.2023
Dátum úhrady 24.02.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 265,64 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230054
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu DEVEX - zákazka 2/2023
Interné číslo 202300140

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

KASICO, a.s. →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Tlač / spravodaj (DEVEX)

Ďalšie doklady v tomto segmente →