Faktúra 1912023

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 1912023
Dodávateľ Gemini Group s.r.o.
Adresa dodávateľa Jégeho 16999/8, Bratislava Ružinov, 82104
IČO / RČ 36846244
Predmet faktúry externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana" 02/2023
Celková cena 228,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 13.03.2023
Dátum zverejnenia 17.03.2023
Text - účel platby externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana"
Text dod. faktúry externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana" 02/2023, 228,00 EUR
Dátum evidencie 17.03.2023
Dátum splatnosti 28.03.2023
Dátum zdan. plnenia 28.02.2023
Dátum úhrady 21.03.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 228,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana" 02/2023
Interné číslo 202300269
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 138
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Telocvičňa ZŠ Bukovčana 3

Ďalšie doklady v tomto segmente →