Faktúra 230710

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 230710
Dodávateľ KASICO, a.s.
Adresa dodávateľa Hagarova 9, Bratislava Rača, 83151
IČO / RČ 17308267
Predmet faktúry DEVEX - zákazka 5/2023
Celková cena 1 265,64 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.05.2023
Dátum zverejnenia 17.05.2023
Text - účel platby DEVEX - zákazka 5/2023
Text dod. faktúry DEVEX - zákazka 5/2023, 1 265,64 EUR
Dátum evidencie 15.05.2023
Dátum splatnosti 13.05.2023
Dátum zdan. plnenia 11.05.2023
Dátum úhrady 22.05.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 265,64 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230155
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu DEVEX - zákazka 5/2023
Interné číslo 202300510

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

KASICO, a.s. →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Tlač / spravodaj (DEVEX)

Ďalšie doklady v tomto segmente →