Faktúra 202300305

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 202300305
Dodávateľ SATRO s.r.o.
Adresa dodávateľa Hodonínska 25, Bratislava Lamač, 84103
IČO / RČ 31335161
Predmet faktúry nájom časti stožiara ZRUČ 29 06/23
Celková cena 94,75 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.06.2023
Dátum zverejnenia 05.06.2023
Text - účel platby nájom časti stožiara ZRUČ 29 06/23
Text dod. faktúry nájom časti stožiara ZRUČ 29 06/23, 94,75 EUR
Dátum evidencie 05.06.2023
Dátum splatnosti 19.06.2023
Dátum zdan. plnenia 01.06.2023
Dátum úhrady 08.06.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 94,75 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu nájom časti stožiara ZRUČ 29 06/23
Interné číslo 202300564
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 18
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia