Faktúra 2230016309

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2230016309
Dodávateľ Energie2, a.s.
Adresa dodávateľa Lazaretská 3/A, Bratislava, 81108
IČO / RČ 46113177
Predmet faktúry miesto odberu EIC 24ZZS4000141714P Vápencova 5, distribúcia za obdobie 26.5.- 29.5.2023
Celková cena 38,88 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.06.2023
Dátum zverejnenia 05.06.2023
Text - účel platby miesto odberu EIC 24ZZS4000141714P Vápencova 5, distribúcia za obdobie 26.5.- 29.5.2023
Text dod. faktúry miesto odberu EIC 24ZZS4000141714P Vápencova 5, distribúcia za obdobie 26.5.- 29.5.2023, 38,88 EUR
Dátum evidencie 02.06.2023
Dátum splatnosti 16.06.2023
Dátum zdan. plnenia 02.06.2023
Dátum úhrady 08.06.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 38,88 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu miesto odberu EIC 24ZZS4000141714P Vápencova 5, distribúcia za obdobie 26.5.- 29.5.2023
Interné číslo 202300573
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 198
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia