Faktúra 19062023

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 19062023
Dodávateľ Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT
Adresa dodávateľa Ivana Krasku 488/12, Púchov, 02001
IČO / RČ 37485644
Predmet faktúry oprava športového náradia na školách
Celková cena 3 151,43 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.06.2023
Dátum zverejnenia 07.06.2023
Text - účel platby oprava športového náradia na školách
Text dod. faktúry oprava športového náradia na školách, 3 151,43 EUR
Dátum evidencie 06.06.2023
Dátum splatnosti 19.06.2023
Dátum zdan. plnenia 03.06.2023
Dátum úhrady 15.06.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 151,43 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230169
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu oprava športového náradia na školách
Interné číslo 202300595

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →