Faktúra 8328996492

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8328996492
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Pevná linka 05/2023
Celková cena 302,76 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.06.2023
Dátum zverejnenia 12.06.2023
Text - účel platby Pevná linka 05/2023
Text dod. faktúry Pevná linka 05/2023, 302,76 EUR
Dátum evidencie 08.06.2023
Dátum splatnosti 19.06.2023
Dátum zdan. plnenia 31.05.2023
Dátum úhrady 15.06.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 302,76 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pevná linka 05/2023
Interné číslo 202300623
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →