Faktúra 12272023

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 12272023
Dodávateľ Gemini Group s.r.o.
Adresa dodávateľa Jégeho 16999/8, Bratislava Ružinov, 82104
IČO / RČ 36846244
Predmet faktúry externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana"
Celková cena 228,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.06.2023
Dátum zverejnenia 12.06.2023
Text - účel platby externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana"
Text dod. faktúry externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana", 228,00 EUR
Dátum evidencie 12.06.2023
Dátum splatnosti 23.06.2023
Dátum zdan. plnenia 31.05.2023
Dátum úhrady 21.06.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 228,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu externý projektový manažment k projektu s názvom "Dostavba ZŠ I. Bukovčana"
Interné číslo 202300627
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 138
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Telocvičňa ZŠ Bukovčana 3

Ďalšie doklady v tomto segmente →