Faktúra 230100102

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 230100102
Dodávateľ ReflexRol s.r.o.
Adresa dodávateľa Kremnická 26, Bratislava Petržalka, 85101
IČO / RČ 48074934
Predmet faktúry elektrický mechanizmus na bránu na adrese Istrijská 49 vyúčtovanie
Celková cena 1 498,50 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 21.06.2023
Dátum zverejnenia 23.06.2023
Text - účel platby elektrický mechanizmus na bránu na adrese Istrijská 49 vyúčtovanie
Text dod. faktúry elektrický mechanizmus na bránu na adrese Istrijská 49 vyúčtovanie, 1 498,50 EUR
Dátum evidencie 21.06.2023
Dátum splatnosti 26.06.2023
Dátum zdan. plnenia 20.06.2023
Dátum úhrady 04.07.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 449,55 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230138
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu elektrický mechanizmus na bránu na adrese Istrijská 49 vyúčtovanie
Interné číslo 202300653

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

ReflexRol s.r.o. →

Objednávky dodávateľa (2)