Faktúra 0272023

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0272023
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry revízia herných zariadení
Celková cena 444,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 07.07.2023
Dátum zverejnenia 12.07.2023
Text - účel platby revízia herných zariadení
Text dod. faktúry revízia herných zariadení, 444,00 EUR
Dátum evidencie 10.07.2023
Dátum splatnosti 27.07.2023
Dátum zdan. plnenia 07.07.2023
Dátum úhrady 20.07.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 444,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230131
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu revízia herných zariadení
Interné číslo 202300760

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →