Faktúra 202300462

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 202300462
Dodávateľ SATRO s.r.o.
Adresa dodávateľa Hodonínska 25, Bratislava Lamač, 84103
IČO / RČ 31335161
Predmet faktúry nájom časti stožiara ZRUČ 29 09/2023
Celková cena 94,75 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.09.2023
Dátum zverejnenia 06.09.2023
Text - účel platby nájom časti stožiara ZRUČ 29 09/2023
Text dod. faktúry nájom časti stožiara ZRUČ 29 09/2023, 94,75 EUR
Dátum evidencie 06.09.2023
Dátum splatnosti 15.09.2023
Dátum zdan. plnenia 01.09.2023
Dátum úhrady 14.09.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 94,75 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu nájom časti stožiara ZRUČ 29 09/2023
Interné číslo 202300954
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 18
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia