Faktúra 8334310125

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8334310125
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Pevná linka 08/2023
Celková cena 302,34 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.09.2023
Dátum zverejnenia 08.09.2023
Text - účel platby Pevná linka 08/2023
Text dod. faktúry Pevná linka 08/2023, 302,34 EUR
Dátum evidencie 07.09.2023
Dátum splatnosti 18.09.2023
Dátum zdan. plnenia 31.08.2023
Dátum úhrady 14.09.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 302,34 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pevná linka 08/2023
Interné číslo 202300997
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →