Faktúra 202301702

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 202301702
Dodávateľ MIROMAX, s.r.o.
Adresa dodávateľa Zvolenská cesta 133/A, Banská Bystrica, 97401
IČO / RČ 31609058
Predmet faktúry preventívne a ochranné služby 08/2023
Celková cena 348,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 13.09.2023
Dátum zverejnenia 21.09.2023
Text - účel platby preventívne a ochranné služby 08/2023
Text dod. faktúry preventívne a ochranné služby 08/2023, 348,00 EUR
Dátum evidencie 20.09.2023
Dátum splatnosti 27.09.2023
Dátum zdan. plnenia 31.08.2023
Dátum úhrady 27.09.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 348,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu preventívne a ochranné služby 08/2023
Interné číslo 202301017
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 21
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →