Faktúra 202300515

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 202300515
Dodávateľ SATRO s.r.o.
Adresa dodávateľa Hodonínska 25, Bratislava Lamač, 84103
IČO / RČ 31335161
Predmet faktúry nájom časti stožiara ZRUČ 29 10/23
Celková cena 94,75 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.10.2023
Dátum zverejnenia 04.10.2023
Text - účel platby nájom časti stožiara ZRUČ 29 10/23
Text dod. faktúry nájom časti stožiara ZRUČ 29 10/23, 94,75 EUR
Dátum evidencie 04.10.2023
Dátum splatnosti 15.10.2023
Dátum zdan. plnenia 01.10.2023
Dátum úhrady 10.10.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 94,75 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu nájom časti stožiara ZRUČ 29 10/23
Interné číslo 202301071
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 18
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia