Faktúra 8336083091

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8336083091
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Pevná linka 09/2023
Celková cena 303,59 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.10.2023
Dátum zverejnenia 09.10.2023
Text - účel platby Pevná linka 09/2023
Text dod. faktúry Pevná linka 09/2023, 303,59 EUR
Dátum evidencie 06.10.2023
Dátum splatnosti 18.10.2023
Dátum zdan. plnenia 30.09.2023
Dátum úhrady 16.10.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 303,59 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pevná linka 09/2023
Interné číslo 202301100
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →