Faktúra 0442023

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 0442023
Dodávateľ Crew, s. r. o.
Adresa dodávateľa Miletičova 563/27, Bratislava Ružinov
IČO / RČ 44506457
Predmet faktúry hracie prvky (detské ihrisko Ľubovníkova, J. Poničana 7, J. Smreka 7, I. Bukovčana 20)
Celková cena 3 795,04 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.10.2023
Dátum zverejnenia 13.10.2023
Text - účel platby hracie prvky (detské ihrisko Ľubovníkova, J. Poničana 7, J. Smreka 7, I. Bukovčana 20)
Text dod. faktúry hracie prvky (detské ihrisko Ľubovníkova, J. Poničana 7, J. Smreka 7, I. Bukovčana 20), 3 795,04 EUR
Dátum evidencie 11.10.2023
Dátum splatnosti 04.11.2023
Dátum zdan. plnenia 04.10.2023
Dátum úhrady 17.10.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 3 795,04 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230290
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu hracie prvky (detské ihrisko Ľubovníkova, J. Poničana 7, J. Smreka 7, I. Bukovčana 20)
Interné číslo 202301132

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

Crew, s. r. o. →

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →