Faktúra 8337862958

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8337862958
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Pevná linka 10/2023
Celková cena 302,38 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.11.2023
Dátum zverejnenia 08.11.2023
Text - účel platby Pevná linka 10/2023
Text dod. faktúry Pevná linka 10/2023, 302,38 EUR
Dátum evidencie 08.11.2023
Dátum splatnosti 20.11.2023
Dátum zdan. plnenia 31.10.2023
Dátum úhrady 13.11.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 302,38 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Pevná linka 10/2023
Interné číslo 202301242
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →