Faktúra 231779

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 231779
Dodávateľ KASICO, a.s.
Adresa dodávateľa Hagarova 9, Bratislava Rača, 83151
IČO / RČ 17308267
Predmet faktúry periodikum DEVEX 11/2023
Celková cena 1 131,60 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 20.11.2023
Dátum zverejnenia 21.11.2023
Text - účel platby periodikum DEVEX 11/2023
Text dod. faktúry periodikum DEVEX 11/2023, 1 131,60 EUR
Dátum evidencie 20.11.2023
Dátum splatnosti 20.12.2023
Dátum zdan. plnenia 16.11.2023
Dátum úhrady 23.11.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 131,60 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20230371
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu periodikum DEVEX 11/2023
Interné číslo 202301267

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

KASICO, a.s. →

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Tlač / spravodaj (DEVEX)

Ďalšie doklady v tomto segmente →