Faktúra 8341471650

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 8341471650
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa Bajkalská 28, Bratislava, 81762
IČO / RČ 35763469
Predmet faktúry Telefónne poplatky -MU a DNV šport za 12/2023
Celková cena 56,17 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum zverejnenia 11.01.2024
Text - účel platby Telefónne poplatky -MU a DNV šport za 12/2023
Text dod. faktúry Telefónne poplatky -MU a DNV šport za 12/2023, 56,17 EUR
Dátum evidencie 31.12.2023
Dátum splatnosti 18.01.2024
Dátum zdan. plnenia 31.12.2023
Dátum úhrady 24.01.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 56,17 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Telefónne poplatky -MU a DNV šport za 12/2023
Interné číslo 202301535
Číslo zmluvy 7
Rok zmluvy 2014
Centrálne číslo zmluvy 233
Centrálny rok zmluvy 2014

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →