Faktúra 202400179

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 202400179
Dodávateľ SATRO s.r.o.
Adresa dodávateľa Hodonínska 25, Bratislava Lamač, 84103
IČO / RČ 31335161
Predmet faktúry nájom časti stožiara ZRUČ 29 4/2024
Celková cena 104,70 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.04.2024
Dátum zverejnenia 04.04.2024
Text - účel platby nájom časti stožiara ZRUČ 29 4/2024
Text dod. faktúry nájom časti stožiara ZRUČ 29 4/2024, 104,70 EUR
Dátum evidencie 03.04.2024
Dátum splatnosti 15.04.2024
Dátum zdan. plnenia 01.04.2024
Dátum úhrady 10.04.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 104,70 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu nájom časti stožiara ZRUČ 29 4/2024
Interné číslo 202400362
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2020
Centrálne číslo zmluvy 18
Centrálny rok zmluvy 2020

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia