Faktúra 142024
Zobraziť na egov| Číslo faktúry | 142024 |
|---|---|
| Dodávateľ | Zoltán Kalmár |
| Adresa dodávateľa | Vetvárska 13, Bratislava, 81000 |
| IČO / RČ | 37413198 |
| Predmet faktúry | elektropráce |
| Celková cena | 234,64 € |
| Mena | EUR |
| Dátum vystavenia | 20.05.2024 |
| Dátum zverejnenia | 21.05.2024 |
| Text - účel platby | elektropráce |
| Text dod. faktúry | elektropráce, 234,64 EUR |
| Dátum evidencie | 20.05.2024 |
| Dátum splatnosti | 03.06.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 20.05.2024 |
| Dátum úhrady | 27.05.2024 |
| Finálna / Zálohová | Finálna |
| K úhrade | 234,64 € |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Spôsob platby | Banka |
| Stav vybavenia | Vybavená |
| Číslo objednávky | 20240267 |
| Názov organizácie | MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves |
| Poznámky k zverejneniu | elektropráce |
| Interné číslo | 202400578 |
Segmenty dokladu
Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.
Prepojenia
Súvisiaca objednávka
Zoltán Kalmár →IČO: 37413198
Zobraziť profil dodávateľa →Objednávky dodávateľa (7)
- Zoltán Kalmár 2024-05-17 234,64 €
- Zoltán Kalmár 2024-03-14 326,60 €
- Zoltán Kalmár 2024-02-27 420,50 €
- Zoltán Kalmár 2024-02-19 3 747,16 €
- Zoltán Kalmár 2024-02-05 232,30 €
- Zoltán Kalmár 2024-01-15 204,20 €
- Zoltán Kalmár 2024-01-03 98,78 €
Segment: Prevádzka
Ďalšie doklady v tomto segmente →