Faktúra 037084

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 037084
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Adresa dodávateľa Senecká Cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 90028
IČO / RČ 45952671
Predmet faktúry všeibecný materiál MU - poháre / hotovosť VD 516
Celková cena 376,90 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.06.2024
Dátum zverejnenia 27.06.2024
Text dod. faktúry všeibecný materiál MU - poháre / hotovosť VD 516, 376,90 EUR
Dátum evidencie 01.06.2024
Dátum splatnosti 01.06.2024
Dátum zdan. plnenia 01.06.2024
Dátum úhrady 19.06.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 376,90 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Hotovosť
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu všeibecný materiál MU - poháre / hotovosť VD 516
Interné číslo 202400778

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Služba / ostatné

Ďalšie doklady v tomto segmente →