Faktúra 22421425

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 22421425
Dodávateľ SLOV lift spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Na Grbe 5468/55, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 35752602
Predmet faktúry servis výťahov 07/2024
Celková cena 13,34 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.08.2024
Dátum zverejnenia 05.08.2024
Text - účel platby servis výťahov 07/2024
Text dod. faktúry servis výťahov 07/2024, 13,34 EUR
Dátum evidencie 05.08.2024
Dátum splatnosti 19.08.2024
Dátum zdan. plnenia 31.07.2024
Dátum úhrady 07.08.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,34 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu servis výťahov 07/2024
Interné číslo 202400983
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 59
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia