Faktúra 22422049

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 22422049
Dodávateľ SLOV lift spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Na Grbe 5468/55, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 35752602
Predmet faktúry servis výťahov 10/2024
Celková cena 13,34 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 04.11.2024
Dátum zverejnenia 05.11.2024
Text - účel platby servis výťahov 10/2024
Text dod. faktúry servis výťahov 10/2024, 13,34 EUR
Dátum evidencie 04.11.2024
Dátum splatnosti 18.11.2024
Dátum zdan. plnenia 31.10.2024
Dátum úhrady 08.11.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,34 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu servis výťahov 10/2024
Interné číslo 202401531
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 59
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia