Faktúra 22520120

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 22520120
Dodávateľ SLOV lift spol. s r.o.
Adresa dodávateľa Na Grbe 5468/55, Bratislava Devínska Nová Ves, 84107
IČO / RČ 35752602
Predmet faktúry servis výťahov 01/2025
Celková cena 13,68 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.02.2025
Dátum zverejnenia 06.02.2025
Text - účel platby servis výťahov 01/2025
Text dod. faktúry servis výťahov 01/2025, 13,68 EUR
Dátum evidencie 05.02.2025
Dátum splatnosti 19.02.2025
Dátum zdan. plnenia 31.01.2025
Dátum úhrady 10.02.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,68 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu servis výťahov 01/2025
Interné číslo 202500101
Číslo zmluvy 1
Rok zmluvy 2017
Centrálne číslo zmluvy 59
Centrálny rok zmluvy 2017

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia