Faktúra 108/2024

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 108/2024
Dodávateľ SPOĽAHNI SA s.r.o.
Adresa dodávateľa Grobská 39, Bernolákovo, 90027
IČO / RČ 47520841
Predmet faktúry Servis čerpacej technológie v Parku Charkovská
Celková cena 343,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 12.02.2025
Dátum zverejnenia 12.02.2025
Text - účel platby Servis čerpacej technológie v Parku Charkovská
Text dod. faktúry Servis čerpacej technológie v Parku Charkovská, 343,00 EUR
Dátum evidencie 12.02.2025
Dátum splatnosti 25.02.2025
Dátum zdan. plnenia 12.02.2025
Dátum úhrady 14.02.2025
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 343,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Stav vybavenia Vybavená
Číslo objednávky 20240344
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Servis čerpacej technológie v Parku Charkovská
Interné číslo 202500162

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Súvisiaca objednávka

SPOĽAHNI SA s.r.o. →

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →